ідповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (зі змінами), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (зі змінами), Положення про відділ внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 06 лютого 2017 року № 52 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації
від 27 березня 2019 року № 263), пункту 4 розділу ІІ операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік (зі змінами):
1. Відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації з 26 грудня 2019 року по 10 лютого 2020 року провести плановий внутрішній аудит
на тему: “Оцінка законності і достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання закладом актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та управління державним і комунальним майном” в комунальному закладі “Рівненський обласний краєзнавчий музей” Рівненської обласної ради (код ЄДРПОУ 02223951, 33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 19) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року.
2. Для проведення внутрішнього аудиту утворити аудиторську групу у складі:
Бодак Рити – в.о. начальника відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації;
Михалюк Лариси – головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації;
Пономаренко Алли – головного спеціаліста – бухгалтера відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації;
Дятлик Лесі – провідного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації.
3. В.о. начальника відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації Бодак Риті у термін до 17 лютого 2020 року подати інформацію про результати проведеного аудиту.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В.о. голови адміністрації Сергій ПОДОЛІН