Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» (зі змінами), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344), Положення про відділ внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 лютого 2017 року № 52 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня 2019 року № 263), пункту 4 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік:
1. Відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації з 28 вересня по 09 листопада 2021 року провести плановий внутрішній аудит в комунальному закладі «Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради (код ЄДРПОУ 03189274, 35602, Рівненська область, місто Дубно, вулиця Широка, 3) за 2019 – 2020 роки та завершений період 2021 року.
2. Для проведення внутрішнього аудиту утворити аудиторську групу
у складі:
Ковбасюк Лариси – начальника відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації;
Пономаренко Алли – головного спеціаліста – бухгалтера відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації;
Михалюк Лариси – головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації;
Дятлик Лесі – провідного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації.
3. Начальнику відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації Ковбасюк Ларисі у термін до 24 листопада 2021 року подати інформацію про результати проведеного аудиту.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В.о. голови адміністрації Сергій ПОДОЛІН
Дата оприлюдення: 24 вересня 2021 року